XML y XSD - Factura Prevalorada sin Derecho Crédito Fiscal

Habilitada para actividades de realización de Espectáculos Públicos Eventuales, Zona Franza e Importación y Venta de Libros

Descarga XML/XSD

 Formato Gráfico 

Nombre Campo

Tipo Dato

Obligatorio

Descripción

CABECERA

nitEmisor

Numérico

Si

Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura.

razonSocialEmisor

Alfanumérico

Si

Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura.

municipio

Alfanumérico

Si

Lugar registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.

telefono

Alfanumérico

No

Teléfono registrado en el Padrón Nacional de contribuyentes.

numeroFactura

Numérico

Si

Número asignado a la factura.

cuf

Alfanumérico

Si

Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado.

cufd

Alfanumérico

Si

Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente.

codigoSucursal

Numérico

Si

Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz).

direccion

Alfanumérico

Si

Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Código del punto de Venta creado mediante un servicio web y en el cual se emite la factura.

fechaEmision

Fecha

Si

Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”.

nombreRazonSocial

Alfanumérico

Si

Consigne el valor: S/N.

codigoTipoDocumentoIdentidad

Numérico

Si

Consigne el valor: 5.

numeroDocumento

Numérico

Si

Consigne el valor: 0.

codigoCliente

Alfanumérico

Si

Consigne el valor: N/A.

codigoMetodoPago

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el método de pago utilizado para realizar la compra. Por ejemplo 1 que representa a un pago en efectivo.

numeroTarjeta

Numérico

No

Cuando el método de pago es 2 (Tarjeta), debe enviarse este valor pero ofuscado con los primeros y últimos 4 dígitos en claro y ceros al medio. Ej: 4797000000007896, en otro caso, debe enviarse un valor nulo.

montoTotal

Numérico

Si

Monto total por el cual se realiza el hecho generador.

montoTotalSujetoIva

Numérico

Si

Monto seteado a 0 (cero) por defecto

codigoMoneda

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la moneda en la cual se realiza la transacción.

tipoCambio

Numérico

Si

Tipo de cambio de acuerdo a la moneda en la que se realiza el hecho generador, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual a 1.

montoTotalMoneda

Numérico

Si

Es el Monto Total expresado en el tipo de moneda, si el código de moneda es boliviano deberá ser igual al monto total.

leyenda

Alfanumérico

Si

Leyenda asociada a la actividad económica.

usuario

Alfanumérico

Si

Identifica al usuario que emite la factura, deberá ser descriptivo. Por ejemplo JPEREZ.

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el tipo de factura que se está emitiendo. Para este tipo de factura este valor es 35.

DETALLE

actividadEconomica

Alfanumérico

Si

Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.

codigoProductoSin

Numérico

Si

Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización.

codigoProducto

Alfanumérico

Si

Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

descripcion

Alfanumérico

Si

Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

cantidad

Numérico

Si

Cantidad del producto o servicio otorgado. En caso de servicio este valor debe ser 1.

unidadMedida

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida.

precioUnitario

Numérico

Si

Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

montoDescuento

Numérico

No

Monto de descuento sobre el producto o servicio específico,  Si no aplica deberá ser nulo.

subTotal

Numérico

Si

El subtotal es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento.

Nota:

En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.